清遠市地方公路總站2014年部門收支預算總表
附表1 | |||
部門收支預算總表 | |||
編制單位:清遠市地方公路管理總站 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款 | 361.8 | 一、一般公共服務 | |
二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科學技術 | ||
五、文化體育與傳媒 | |||
六、社會保障和就業(yè) | 11.83 | ||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 7.8 | ||
八、節(jié)能環(huán)保 | |||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
十、農(nóng)林水事務 | |||
十一、交通運輸 | 309.77 | ||
十二、資源勘探電力信息等事務 | |||
十三、商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
十四、金融監(jiān)管等事務支出 | |||
十五、地震災后恢復重建支出 | |||
十六、國土資源氣象等事務 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、糧油物資管理事務 | |||
十九、預備費 | |||
二十、國債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | 32.4 | ||
本年收入合計 | 361.8 | 本年支出合計 | 361.8 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 年末結轉和結余結轉 | ||
上年結轉和結余 | |||
收入總計 | 361.8 | 支出總計 | 361.8 |
附表2 | |
2014年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
編制單位:清遠市地方公路管理總站 | 單位:萬元 |
項目 | 本年預算數(shù) |
合計 | 15.74 |
1、因公出國(境)費用 | 0 |
2、公務接待費 | 7.24 |
2、公務用車費 | 8.50 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 8.50 |
(2)公務用車購置 | 0 |
注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |