根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2016年度市級(jí)部門決算的通知》(清財(cái)辦【2017】16號(hào)),我單位按時(shí)在清遠(yuǎn)市政府門戶網(wǎng)站信息公開之財(cái)政信息及本局網(wǎng)站公開本單位的部門決算信息,現(xiàn)將公開信息補(bǔ)充說明如下:
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
我局主要工作職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī),擬定本市有關(guān)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件;監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化領(lǐng)域運(yùn)行態(tài)勢(shì)并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問題;指導(dǎo)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步;負(fù)責(zé)全社會(huì)節(jié)能降耗;執(zhí)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施;負(fù)責(zé)企業(yè)情況綜合和服務(wù);統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化建設(shè)并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)規(guī)劃和政策措施;配置和管理無線電頻譜資源;指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)招商引資、合作交流。此外,承辦市人民政府、省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)上述職責(zé),設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、運(yùn)行監(jiān)測(cè)科、工業(yè)科、技術(shù)進(jìn)步與質(zhì)量科、節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟(jì)科、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)科、信息化與數(shù)據(jù)科、無線電管理科(市無線電管理辦公室、行政審批科)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科、電力能源科。
下屬二級(jí)單位三個(gè):市節(jié)能監(jiān)察中心,正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,核定編制21人;市無線電監(jiān)測(cè)站,正科級(jí)參公單位,核定編制7人;市市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心,副處級(jí)公益三類事業(yè)單位,核定編制70人。
(二)人員構(gòu)成情況
至12月,本局實(shí)有在編人員35人,后勤服務(wù)人員4人(含1名后勤類聘員),政府雇員5人,離退休人員48人,非統(tǒng)發(fā)離退休人員16人。
二、2016年部門決算總體情況
2016年收入合計(jì)10686.31萬元,其中財(cái)政撥款收入10686.28萬元,其他收入0.03萬元,比2015年決算增加9121.29,比2016年預(yù)算增加9620.22萬元;支出總計(jì)10846.49萬元,比2015年決算增加8955.5萬元,比2016年預(yù)算增加9780.4萬元。造成大幅增加的原因是本年度將公共預(yù)算部分的資金列入了我局的預(yù)決算范圍。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31.8萬元,支出決算為42.45萬元,比年初預(yù)算增加10.65萬元,增25.09%,比2015年決算減少5.27萬元,下降14.22%。出國(guó)經(jīng)費(fèi)增加原因主要是市政府組織的出國(guó)經(jīng)費(fèi)增加,其他兩項(xiàng)指標(biāo)均嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定開支,支出數(shù)大幅下降。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算22.44萬元,預(yù)算為0,2015年決算數(shù)為0,超出預(yù)算原因是此項(xiàng)活動(dòng)是列入全市招商引資計(jì)劃,年初由商務(wù)局統(tǒng)籌做經(jīng)費(fèi)預(yù)算,由全市招商引資工作經(jīng)費(fèi)列支。因此沒有納入我局的部門預(yù)算。經(jīng)市政府同意,2016年12月5日到14日,由市政府聯(lián)系該項(xiàng)工作的副秘書長(zhǎng)帶隊(duì),率領(lǐng)市直相關(guān)部門一行6人赴德國(guó)、瑞士、意大利開展經(jīng)貿(mào)交流及產(chǎn)業(yè)對(duì)接活動(dòng),此行促進(jìn)我市裝備制造及陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展,更好地加強(qiáng)我市與歐盟國(guó)家的國(guó)際交流與合作,促進(jìn)雙向投資。其中22.42萬元于11月28日由市財(cái)政局直接支付到廣州市領(lǐng)航國(guó)際旅行社有限公司,0.02萬元是其他費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0,支出預(yù)算為0,與2015年持平。2016年沒有購(gòu)置公務(wù)用車,公務(wù)用車的保有數(shù)是2臺(tái)。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.35萬元,比年初預(yù)算減少6.45萬元,下降32.58%,比2015年決算減少16.42萬元,下降55.16%,減少原因是實(shí)行車改后降低了公車運(yùn)行費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)(含加班工作誤餐費(fèi))支出決算為6.6萬元,比年初預(yù)算減少5.4萬元,下降45%,比2015年決算減少0.7萬元,下降10%。共接待批次是54批,接待人次為1192人。減少原因是本年度嚴(yán)格執(zhí)行清發(fā)[2004年]10號(hào)文規(guī)定,嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1237.68萬元,比2015年增加71.1萬元,增長(zhǎng)5.43%。主要增加的原因是工資的正常晉升,以及退休職工生活補(bǔ)貼比上年有所增加。
(三)政府采購(gòu)支出說明
2016年度市政協(xié)政府采購(gòu)支出總額227.97萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.53萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出219.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額227.97萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日,共有車輛2輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車1臺(tái),一般公務(wù)用車1臺(tái);我單位沒有價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,也沒有單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
(五)預(yù)算績(jī)效情況
本年度沒有對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待支出)。
公用經(jīng)費(fèi):包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2018年3月28日