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      清遠市社科聯(lián)2015年部門決算公開

      時間:2018-03-31 08:44:07 來源:市社科聯(lián) 訪問量: -
      【字體:

      ?

      ??????????? 清遠市社會科學(xué)聯(lián)合會

      2015年預(yù)算單位部門決算

      ??????????????目???????錄

      第一部分???社科聯(lián)(部門名稱)概況

      一、?部門職責(zé)

      二、?機構(gòu)設(shè)置

      第二部分???社科聯(lián)2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      第三部分???社科聯(lián)2015年部門決算情況說明

      第四部分??名詞解釋

      ??????????????第一部分???社科聯(lián)概況

      (一)部門主要職責(zé)

      本會的宗旨是團結(jié)和組織全市社會科學(xué)工作者,堅持以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅持解放思想,實事求是,與時俱進,求真務(wù)實,堅持黨在社會主義初級階段的基本路線,堅持“為人民服務(wù),為社會服務(wù)”的方向和“百花齊放,百家爭鳴”的方針,堅持理論聯(lián)系實際的原則,既注重基礎(chǔ)理論研究和水平的提高,又要加強應(yīng)用性對策研究,注重社會科學(xué)知識的普及,繁榮和發(fā)展我市的社會科學(xué)事業(yè),為全面實現(xiàn)小康社會服務(wù)。

      本會受中共清遠市委、清遠市人民政府授權(quán),對全市性社會科學(xué)學(xué)術(shù)團體進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

      本會的主要任務(wù)是

      (一)依法對本市社會科學(xué)類學(xué)會、協(xié)會、研究會的工作進行指導(dǎo)和管理;()開展社會科學(xué)普及工作,推進社會科學(xué)普及基地建設(shè),組織和開展社會科學(xué)知識培訓(xùn)、決策咨詢服務(wù)活動;(承擔(dān)全市社科規(guī)劃制定及社科規(guī)劃項目落實的組織催辦工作;)收集、整理社會科學(xué)研究信息,為市委、市政府提供社會科學(xué)研究信息服務(wù);()組織社會科學(xué)界積極參與社會協(xié)商對話、民主監(jiān)督和民主管理;(六)開展和指導(dǎo)社會科學(xué)學(xué)術(shù)研究活動,資助并編輯出版社會科學(xué)著作及學(xué)術(shù)作品;)促進學(xué)術(shù)團體之間、學(xué)科之間、社會科學(xué)與自然科學(xué)之間、論研究部門與實際工作部門之間的聯(lián)系與協(xié)作;()促進社會科學(xué)學(xué)科發(fā)展,推動重點學(xué)科及人文社會科學(xué)研究基地建設(shè),培養(yǎng)造就社會科學(xué)人才,壯大社會科學(xué)隊伍;)辦好本會會刊《清遠視界;)維護本會所代表的社會科學(xué)工作者及其團體的合法權(quán)益;組織、推動全市社科工作者完成市委、市政府交給的各項任務(wù),承辦市委、市政府交辦的其他事項。??

      (二)機構(gòu)設(shè)置

      本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:本級預(yù)算。本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:清遠市社科聯(lián)“三定”方案設(shè)有辦公室、學(xué)會培訓(xùn)部兩個科室,編制數(shù)為9。

      第二部分???社科聯(lián)2015年部門決算表

      各部門應(yīng)當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。格式如下:

      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01表

      部門:社科聯(lián)

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項????目

      行次

      決算數(shù)

      項????目

      行次

      決算數(shù)

      欄????次

       

      1

      欄????次

       

      2

      一、財政撥款收入

      1

      252.13 

      一、一般公共服務(wù)支出

      14

      252.18 

      二、上級補助收入

      2

       

      二、外交支出

      15

       

      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、國防支出

      16

       

      四、經(jīng)營收入

      4

       

      四、公共安全支出

      17

       

      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、教育支出

      18

       

      六、其他收入

      6

      0.05 

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      19

       

       ……

      7

       

      七、其他支出

      20

       

       

      8

       

       

      21

       

      本年收入合計

      9

      252.18 

      本年支出合計

      22

       252.18

      ?????????用事業(yè)基金彌補收支差額

      10

       

      ????????????????結(jié)余分配

      23

       

      ?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      11

       

      ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

       

       

      12

       

       

      25

       

      總計

      13

      252.18 

      總計

      26

       252.18

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:

      (1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

      (3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開02表

      部門:社科聯(lián) 

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      項????目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      252.18

      252.13

      0.05

      206

      社會科學(xué)

      218.41

      218.36

      0.05

      20606

      社會科學(xué)研究

      218.41

      218.36

      0.05

      20606101

      社會科學(xué)研究機構(gòu)

      218.41

      218.36

      0.05

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      3.45

      3.45

      2080505

      ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

      3.45

      3.45

      221

      住房保障支出

      16.86

      16.86

      22102

      住房改革支出

      16.86

      16.86

      2210201

      ??住房公積金

      ?16.86?

      ?16.86?

      229

      其他支出

      13.46

      13.46

      22999

      其他支出

      13.46

      13.46

      2299901

      ??其他支出

      13.46

      13.46

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

      支出決算表

      ??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

      部門:?社科聯(lián)??????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

      項????目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      252.18

      252.18

       

       

       

       

      206

      社會科學(xué)

      218.41

      218.41

      20606

      社會科學(xué)研究

      218.41

      218.41

      20606101

      社會科學(xué)研究機構(gòu)

      218.41

      218.41

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      3.45

      3.45

      2080505

      ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

      3.45

      3.45

      221

      住房保障支出

      16.86

      16.86

      22102

      住房改革支出

      16.86

      16.86

       

       

       

       

      2210201

      ??住房公積金

      ?16.86?

      ?16.86?

       

       

       

       

      229

      其他支出

      13.46

      13.46

       

       

       

       

      22999

      其他支出

      13.46

      13.46

       

       

       

       

      2299901

      ??其他支出

      13.46

      13.46

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

      財政撥款收入支出決算總表

      公開04表

      部門:?社科聯(lián)??????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元??

      收入

      支出

      項????目

      行次

      金額

      項????目

      行次

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      欄????次

       

      1

      欄????次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      252.13 

      一、一般公共服務(wù)支出

      15

      252.18

      252.18

       

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

       

      二、外交支出

      16

       

       

       

       

      3

       

      三、國防支出

      17

       

       

       

       三、其他收入

      4

      0.05 

      四、公共安全支出

      18

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      19

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      20

       

       

       

       

      7

       

      ……

      21

       

       

       

       

      8

       

       

      22

       

       

       

      本年收入合計

      9

      252.18 

      本年支出合計

      23

      252.18

      252.18 

       

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      10

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

       

       

       

      ??????一般公共預(yù)算財政撥款

      11

       

       

      25

       

       

       

      ????????政府性基金預(yù)算財政撥款

      12

       

       

      26

       

       

       

       

      13

       

       

      27

       

       

       

      總計

      14

      252.18 

      總計

      28

      252.18

      252.18

       

      注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

      (3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

      公開05表

      部門:社科聯(lián)

       

       

      單位:萬元

      項????

      本年支出合計

      基本支出??

      項目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      252.18

      252.18

       

      206

      社會科學(xué)

      218.41

      218.41

      20606

      社會科學(xué)研究

      218.41

      218.41

      20606101

      社會科學(xué)研究機構(gòu)

      218.41

      218.41

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      3.45

      3.45

      2080505

      ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

      3.45

      3.45

      221

      住房保障支出

      16.86

      16.86

      22102

      住房改革支出

      16.86

      16.86

      2210201

      ??住房公積金

      ?16.86?

      ?16.86?

      229

      其他支出

      13.46

      13.46

      22999

      其他支出

      13.46

      13.46

      2299901

      ??其他支出

      13.46

      13.46

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)1欄=(2+3)欄。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:社科聯(lián)???????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟分類
      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      93.72

      302

      商品和服務(wù)支出

      135.8

      30101

      ??基本工資

      89.76

      30201

      ??辦公費

      1.5

      30102

      ??津貼補貼

      0.14

      30202

      ??印刷費

      48.51

      30103

      ??獎金

      0.32

      30203

      ??咨詢費

       

      30104

      ??其他社會保障繳費

      3.45

      30204

      ??手續(xù)費

       

      30106

      ??伙食補助費

       

      30205

      ??水費

      0.11

      30107

      ??績效工資

       

      30206

      ??電費

      1.49

      30108

      ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

       

      30207

      ??郵電費

      2.24

      30109

      ??職業(yè)年金繳費

       

      30208

      科普支出

      25.53

      30199

      ??其他工資福利支出

      0.05

      30209

      省社科院清遠分院經(jīng)費支出

      0.1

      303

      對個人和家庭的補助

      18.04

      30211

      ??差旅費

      4.03

      30301

      ??離休費

       

      30212

      ??因公出國(境)費用

       

      30302

      ??退休費

       

      30213

      ??維修(護)費

      0.44

      30303

      ??退職(役)費

       

      30214

      ??租賃費

       

      30304

      ??撫恤金

       

      30215

      ??會議費

      2.3

      30305

      ??生活補助

       

      30216

      ??培訓(xùn)費

      5.11

      30306

      ??救濟費

       

      30217

      ??公務(wù)接待費

      2.64

      30307

      ??醫(yī)療費

      1.0

      30218

      ??專用材料費

      0.1

      30308

      ??助學(xué)金

       

      30224

      專項支出

      0.5

      30309

      ??獎勵金

       

      30225

      住房維修基金

      18.54

      30310

      ??生產(chǎn)補貼

       

      30226

      ??勞務(wù)費

       

      30311

      ??住房公積金

      16.86

      30227

      ??委托業(yè)務(wù)費

       

      30312

      ??提租補貼

       

      30228

      ??工會經(jīng)費

      6.46

      30313

      ??購房補貼

       

      30229

      ??福利費

       

      30314

      ??采暖補貼

       

      30231

      ??公務(wù)用車運行維護費

      2.74

      30315

      ??物業(yè)服務(wù)補貼

       

      30239

      ??其他交通費用

       

      30399

      ??其他對個人和家庭的補助支出

      0.18

      30240

      ??稅金及附加費用

       

       

       

       

      30299

      ??其他商品和服務(wù)支出

      13.46

       

       

       

      310

      其他資本性支出

      4.62

       

       

       

      31001

      ??房屋建筑物購建

       

       

       

       

      31002

      ??辦公設(shè)備購置

      0.77

       

       

       

      31003

      ??專用設(shè)備購置

       

       

       

       

      31005

      ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

       

       

       

      31006

      ??大型修繕

       

       

       

       

      31007

      ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

      0.76

       

       

       

      31008

      ??物資儲備

       

       

       

       

      31009

      ??土地補償

       

       

       

       

      31010

      ??安置補助

       

       

       

       

      31011

      ??地上附著物和青苗補償

       

       

       

       

      31012

      ??拆遷補償

       

       

       

       

      31013

      ??公務(wù)用車購置

       

       

       

       

      31019

      ??其他交通工具購置

       

       

       

       

      31020

      ??產(chǎn)權(quán)參股

       

       

       

       

      31099

      ??其他資本性支出

      3.09

       

       

       

      304

      對企事業(yè)單位的補貼

       

       

       

       

      30401

      ??企業(yè)政策性補貼

       

       

       

       

      30402

      ??事業(yè)單位補貼

       

       

       

       

      30403

      ??財政貼息

       

       

       

       

      30499

      ??其他對企事業(yè)單位的補貼

       

       

       

       

      307

      債務(wù)利息支出

       

       

       

       

      30701

      ??國內(nèi)債務(wù)付息

       

       

       

       

      30707

      ??國外債務(wù)付息

       

       

       

       

      399

      其他支出

       

       

       

       

      39906

      ??贈與

       

      人員經(jīng)費合計

      111.76

      公用經(jīng)費合計140.42

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

      一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

      部門:社科聯(lián)?

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      2015年度預(yù)算數(shù)

      2015年度決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13.34

       8.34

       

       

       8.34

       5

       5.38

       

       2.74

       

       2.74

       2.64

      注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

      (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

      (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開08表

      部門:社科聯(lián)

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      項????

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出??

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

       

       

       

       

       

       

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

       

       

       

       

       

       

      21209

      城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

       

       

       

       

       

       

      2120901

      城市公共設(shè)施

       

       

       

       

       

       

      ……

      ……

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:

      (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

      (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

      (3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

      (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

      (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

      第三部分???社科聯(lián)2015年部門決算情況說明

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

      (一)年度收入總體情況

      社科聯(lián)2015度總收入252.18萬元,其中本年收入252.18萬元。具體情況如下:

      1.財政撥款收入252.13萬元,比年決算數(shù)增加19.74萬元,增加8.45%。主要原因:增加了科普活動的項目。

      2.上級補助收入0萬元,比年決算數(shù)增減。

      3.事業(yè)收入0萬元,比年決算數(shù)增減。

      4.經(jīng)營收入0萬元,比年決算數(shù)增減。

      5.其他收入0.05萬元,比年決算數(shù)增減。

      (二)年度支出總體情況

      社科聯(lián)2015年度總支出252.18萬元,其中本年支出252.18萬元。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)支出252.18萬元,主要用于工資福利支出93.72萬元,商品和服務(wù)支出135.8萬元,其他資本性支出4.62萬元,比年決算數(shù)增加19.74萬元,增加8.45%。主要原因:增加了科普活動的項目。

      2.教育(類)支出0萬元,主要支出項目有……(列出主要項目支出),比年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是……。

      、社科聯(lián)2015年度財政撥款收入支出總表說明

      (一)社科聯(lián)2015年度財政撥款收入說明

      社科聯(lián)2015年度財政撥款收入合計252.18萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入252.13萬元,增加19.74萬元,增加8.45%。主要原因:增加了科普活動的項目;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)?%。

      (二)社科聯(lián)2015年度財政撥款支出說明

      社科聯(lián)2015年度財政撥款支出合計252.13萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出252.13萬元,增加19.74萬元,增加8.45%。主要原因:增加了科普活動的項目;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)?%。

      分功能科目看,社會科學(xué)研究252.13萬元,主要用于對全市社會科學(xué)的支出。

      、社科聯(lián)2015度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

      社科聯(lián)2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.38萬元,完成預(yù)算13.34萬元的40.33%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.74萬元,完成預(yù)算8.34萬元的32.89%;公務(wù)接待費支出決算為2.64萬元,完成預(yù)算5萬元的52.8%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約;年相比,2015年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比年減少3.36萬元,下降36.56?%。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少2.13萬元,下降43.82%;公務(wù)接待費支出決算減少1.69萬元,下降39.03%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無出國開支;公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是減少車輛使用;公務(wù)接待費支出減少(增加)的主要原因是嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

      2015“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.74萬元,占47.64%;公務(wù)接待費支出2.64萬元,占52.36%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.74萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出2.74萬元,2015年機關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于日常公務(wù)。

      3.公務(wù)接待費支出2.64萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,本機關(guān)及接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待25次,接待人數(shù)共260人。主要包括省市社科相關(guān)單位及市社科界專家學(xué)者。

      、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出252.18萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),增加19.74萬元,增加8.45%。主要原因是:增加了科普活動的項目。

      (二)政府采購支出情況說明

      2015年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

      ????1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

      組織對“0”等0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,0項目支出績效情況較為理想或不夠理想,達到了或未達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標?!ㄕ垖︻A(yù)算績效評價情況進行簡單說明)。

      組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,0項目支出績效情況較為理想或不夠理想,達到了或未達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標?!ㄕ垖φw支出績效評價情況進行簡單說明)。

      2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。我部門在部門決算中增加00項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,0項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。0項目自評得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……(在公開項目自評結(jié)果的同時,需公開《項目支出績效自評表》)。

      3.重點項目績效評價報告(如有)。主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由當?shù)?/span>人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告(部門要根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密條款審核)。

      4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況,在征求本級財政部門業(yè)務(wù)室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開)。

      第四部分??名詞解釋

      為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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