2015年清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會
部門決算公開
?
目???????錄
第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會概況
一、?部門職責(zé)
二、?機構(gòu)設(shè)置
第二部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會概況
(一)部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會是參公管理事業(yè)單位,主要工作職能:具有“代表、服務(wù)、管理”三種職能;代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權(quán)益;團結(jié)教育殘疾人,為殘疾人服務(wù);履行法律賦予的職責(zé),承擔(dān)政府委托的任務(wù),管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。一宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人在政治、經(jīng)濟文化、社會等方面平等的公民權(quán)利。二、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化體育、用品供應(yīng)、維權(quán)、社會保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。三、承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。四、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
(二)機構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)二科一室。康復(fù)群工科;教育就業(yè)科;辦公室。
按照部門決算編報要求,清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會本級納入2015年部門決算編報范圍。另列入部門決算編制的下屬單位5個分別是:清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心、清遠(yuǎn)市聾兒語言訓(xùn)練中心、清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部、清遠(yuǎn)市殘疾人托養(yǎng)中心、清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心,部門決算分別編制。
第二部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算表
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公開01表 |
部門:清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
960.51? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
0.00? |
二、上級補助收入 |
2 |
0.00? |
二、外交支出 |
15 |
0.00? |
三、事業(yè)收入 |
3 |
475.40? |
三、國防支出 |
16 |
0.00? |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00? |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00? |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00? |
五、教育支出 |
18 |
2.60? |
六、其他收入 |
6 |
0.00? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0.00? |
|
7 |
0.00? |
七、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
1,102.91? |
|
|
0.00? |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
3.47? |
|
8 |
0.00? |
九、住房保障支出 |
21 |
17.28? |
|
|
0.00? |
十、其他支出 |
|
278.68? |
本年收入合計 |
9 |
1,435.90? |
本年支出合計 |
22 |
1,404.94? |
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
0.00? |
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
30.97? |
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.00? |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00? |
|
12 |
0.00? |
|
25 |
0.00? |
合計 |
13 |
1,435.90? |
合計 |
26 |
1,435.90? |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
收入決算表 |
||||||||||
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公開02表 |
|
部門:清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
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|
單位:萬元 |
||||
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計 |
1,435.90 |
960.51 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進修及培訓(xùn) |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
??培訓(xùn)支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,133.88 |
658.48 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,065.29 |
589.89 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081101 |
??行政運行 |
686.21 |
210.81 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081104 |
??殘疾人康復(fù) |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
318.00 |
318.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081106 |
??殘疾人體育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
??住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門:清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
1,404.94 |
331.06 |
1,073.88 |
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
20508 |
進修及培訓(xùn) |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
2050803 |
??培訓(xùn)支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,102.91 |
307.71 |
795.20 |
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
|
|
|
||
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
|
|
|
||
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
|
|
|
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,034.32 |
239.12 |
795.20 |
|
|
|
||
2081101 |
??行政運行 |
655.24 |
239.12 |
416.13 |
|
|
|
||
2081104 |
??殘疾人康復(fù) |
43.77 |
0.00 |
43.77 |
|
|
|
||
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
318.00 |
0.00 |
318.00 |
|
|
|
||
2081106 |
??殘疾人體育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
||
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
||
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
||
2210201 |
??住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
||
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||||
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
681.83? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
278.68? |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
658.48 |
658.48 |
0.00 |
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
22 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
23 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
十、其他支出 |
24 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
960.51? |
本年支出合計 |
23 |
960.51 |
681.83 |
278.68 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
??????一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合計 |
14 |
960.51? |
合計 |
28 |
960.51 |
681.83 |
278.68 |
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
單位:萬元 |
|||
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
681.83 |
302.75 |
379.08 |
|||
205 |
教育支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
20508 |
進修及培訓(xùn) |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
2050803 |
??培訓(xùn)支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
658.48 |
279.40 |
379.08 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
||
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
||
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
589.89 |
210.81 |
379.08 |
||
2081101 |
??行政運行 |
210.81 |
210.81 |
0.00 |
||
2081104 |
??殘疾人康復(fù) |
43.77 |
0.00 |
43.77 |
||
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
318.00 |
0.00 |
318.00 |
||
2081106 |
??殘疾人體育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
2210201 |
??住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
部門:清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
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單位:萬元 |
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項????目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
302.75 |
249.76 |
52.99 |
||
301 |
工資福利支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
|
30101 |
??基本工資 |
41.65 |
41.65 |
0.00 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
56.71 |
56.71 |
0.00 |
|
30103 |
??獎金 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
|
30104 |
??社會保障繳費 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
|
30201 |
??辦公費 |
19.46 |
0.00 |
19.46 |
|
30202 |
??印刷費 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
30205 |
??水費 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|
30206 |
??電費 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
30207 |
??郵電費 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
30211 |
??差旅費 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
|
30213 |
??維修(護)費 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
|
30217 |
??公務(wù)接待費 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
2.67 |
0.00 |
2.67 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運行維護費 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
12.65 |
0.00 |
12.65 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
114.76 |
114.76 |
0.00 |
|
30302 |
??退休費 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
|
30311 |
??住房公積金 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
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單位:萬元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
10.19 |
0 |
5.4 |
0 |
5.4 |
4.79 |
3.59 |
0 |
2.14 |
0 |
2.14 |
1.45 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
部門:清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
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單位:萬元 |
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項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
||
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
||
|
|
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|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
第三部分???清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2015年
部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2015年年度總收入1435.9萬元,其中本年財政撥款收入960.51萬元。具體情況如下:
1.2015年決算總收入1435.9萬元,與2014年決算總收入1171.6萬元相比增加264.3萬元,增長22.55%。主要是新增工作項目和專項工作規(guī)模加大,收到省撥專項資金也相應(yīng)增加,涉及全民助殘健身示范點、貧困殘疾人危房改造、社區(qū)康園中心、殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項調(diào)查等方面工作。
2.2015年財政撥款收入960.51萬元,與2014年財政撥款收入1160.43萬元相比減少199.93萬元,下降17.23%。主要原因是2014年有些項目已完工。2015年決算財政撥款收入960.51萬元與2015年預(yù)算收入242.79萬元相比增加710.72萬元,原因是中央和省級財政專項資金通過市財政劃撥款項,此項收入年初不納入預(yù)算。
3.事業(yè)收入475.40萬元,為省殘聯(lián)直接劃撥給我單位的專項資金。
4.其他收入0.27萬元,比上年決算數(shù)相比差不多。主要原因:其他收入主要是銀行利息收入。
(二)年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2015年度決算總支出1404.94萬元,與2014年決算支出1589.27相比減少184.33萬元,下降11.60%,減少原因是2014年有些項目已完工。與2015年預(yù)算支出1599.79萬元相比減少194.85萬元,下降12.18%,減少原因是市殘疾人康復(fù)配套和殘疾人護理補貼和生活津貼是由財政接劃撥到各縣市區(qū)殘聯(lián)及各單位;中央和省級財政專項資金通過市財政劃撥款項,此項收入年初不納入預(yù)算。
結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1.教育支出(類)支出2.6萬元,主要用于市殘聯(lián)干部職工培訓(xùn)。上年度無。
2.?社會保障和就業(yè)支出(類)支出1102.91萬元,主要支出項目有行政運行655.24萬元,單位離退休68.59萬元,殘疾人康復(fù)43.77萬元,殘疾人就業(yè)和扶貧318萬元,殘疾人體育6萬元,其他殘疾人事業(yè)支出11.3萬元。比上一年社會保障和就業(yè)支出1015.19萬元,增加87.72萬元,增長8%,主要原因是市殘聯(lián)在職職工和退休人員工資正常增加,2015年殘疾人事業(yè)項目擴大資金增加,涉及全民助殘健身示范點、貧困殘疾人危房改造、社區(qū)康園中心、殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項調(diào)查等方面工作。
3.?其他支出(類)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出278.68萬元。比上一年增加100.99萬元,增長176%,主要原因是增加清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)項目,以及國家對殘疾人事業(yè)發(fā)展越來越重視,增加了資金的投入。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2015年度財政撥款收入合計960.51萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入681.83萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加139.87萬元,增長20%,主要原因是2015年省級下?lián)苜Y金也通過市財政撥入,但無法納入年初預(yù)算。政府性基金預(yù)算財政撥款收入278.68萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少296.32萬元,下降51%;主要原因是清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)項目,建設(shè)工程進度比預(yù)期推遲,所以建設(shè)資金240萬元未請款和支出。
(二)2015年度財政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2015年度財政撥款支出合計960.51萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出681.83萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加139.87萬元,增長20%,主要原因是2015年省級下?lián)苜Y金也通過市財政撥入,但無法納入年初預(yù)算。政府性基金預(yù)算財政撥款支出278.68萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少296.32萬元,下降51%;主要原因是清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)項目,建設(shè)工程進度比預(yù)期推遲,所以建設(shè)資金240萬元未請款和支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.59萬元,完成預(yù)算10.19萬元的35%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.14萬元,完成預(yù)算5.4萬元的40%;公務(wù)接待費支出決算為1.45萬元,完成預(yù)算4.79萬元的30%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.59萬元,下降14?%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.85萬元,下降42?%;公務(wù)接待費支出決算減少0.27萬元,下降23%。公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費支出都減少支出的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.14萬元,占60%;公務(wù)接待費支出1.45萬元,占40%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.14萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出2.14萬元,2015年市殘聯(lián)機關(guān)公務(wù)用車保有量為?1輛,主要用于機要通信、應(yīng)急工作、保密、殘疾人事業(yè)下鄉(xiāng)工作等。
3.公務(wù)接待費支出1.45萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,市殘聯(lián)機關(guān)接待批次15次,人數(shù)252人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出331.06萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年增加21.06萬元,增長6.8%。主要原因是:殘聯(lián)在職人員和退休人員工資增加。?
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額16.43萬元,其中:政府采購貨物支出12.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.77萬元,占政府采購支出總額的77.72%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,價值17.99萬元,用于機要通信、應(yīng)急工作。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分??名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。