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2016年清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年度預(yù)算單位部門決算公開
目 ??????錄
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第一部分 ??清遠(yuǎn)廣播電視臺概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ??清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年部門決算情況說明
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第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠(yuǎn)廣播電視臺概況
(一)部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)廣播電視臺是清機(jī)編【2005】33號文定編的公益二類事業(yè)單位。單位主要職能是宣傳貫徹黨和政府的方針、政策、轉(zhuǎn)播中央及省級電臺電視的主要節(jié)目;制作市委市政府中心工作的電臺電視節(jié)目;管理有線電視、衛(wèi)星電視廣播的收轉(zhuǎn)傳輸;承辦市委市政府和上級廣播電視部門交辦的其他事務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、人辦資源部、財務(wù)部、總編室、科技事業(yè)發(fā)展部、經(jīng)營管理部。
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第二部分 ??清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年部門決算表
? 收入支出決算總表 |
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|
公開01表 |
部門: |
|
|
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1221.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
4812.22 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
73.54 |
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
2149.96 |
三、國防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
1366.9 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合計 |
9 |
4812.22 |
本年支出合計 |
22 |
4812.22 |
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
-2001.47 |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
-2001.47 |
|
12 |
|
|
25 |
|
總計 |
13 |
2810.75 |
總計 |
26 |
2810.75 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
?
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
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|
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|
公開02表 |
部門: ? |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
項 ???目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計 |
4812.22 |
1221.81 |
73.54 |
2149.97 |
? |
? |
1366.9 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4667.33 |
1221,81 |
73.54 |
2005.08 |
? |
? |
1366.9 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2010101 |
行政運行 |
1221.8 |
1221.21 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
3445.53 |
0.6 |
73.54 |
2005.08 |
? |
? |
1366.9 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
144.89 |
? |
? |
144.89 |
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
144.89 |
? |
? |
144.89 |
? |
? |
? |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。
?
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門:?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
4812.22 |
2986.84 |
1825.38 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4667.33 |
2841.95 |
1825.38 |
? |
? |
? |
20101 |
人大事務(wù) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
2010101 |
行政運行 |
4666.73 |
? |
1221.21 |
? |
? |
? |
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
0.6 |
2841.95 |
604.17 |
? |
? |
? |
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
144.89 |
144.89 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
144.89 |
144.89 |
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:???????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元??
收入 |
支出 |
||||||
項 ???目 |
行次 |
金額 |
項 ???目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1221.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
1221.81 |
1221.81 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
1221.81 |
本年支出合計 |
23 |
1221.81 |
1221.81 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
??????一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
總計 |
14 |
1221.81 |
總計 |
28 |
1221.81 |
1221.81 |
|
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。
?
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門: |
|
|
|
單位:萬元 |
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
1221.81 |
1221.81 |
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1221.81 |
1221.81 |
? |
|
20101 |
人大事務(wù) |
? |
? |
? |
|
2010101 |
行政運行 |
1221.21 |
1221.21 |
? |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
0.6 |
0.6 |
? |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
? |
? |
? |
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
?
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1221.81 |
30101 |
??基本工資 |
|
30201 |
??辦公費 |
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
??印刷費 |
|
30103 |
??獎金 |
|
30203 |
??咨詢費 |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費 |
|
30205 |
??水費 |
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
??郵電費 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
|
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30211 |
??差旅費 |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國(境)費用 |
|
30302 |
??退休費 |
|
30213 |
??維修(護(hù))費 |
|
30303 |
??退職(役)費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費 |
|
30306 |
??救濟(jì)費 |
|
30217 |
??公務(wù)接待費 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費 |
|
30311 |
??住房公積金 |
|
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
1221.21 |
30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
|
30313 |
??購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
0.6 |
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
31003 |
??專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
|
|
|
|
31009 |
??土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
31010 |
??安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
31013 |
??公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
30707 |
??國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
|
人員經(jīng)費合計 |
0 |
公用經(jīng)費合計1221.81 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)。
?
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||||||
xx年度預(yù)算數(shù) |
xx年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
部門: |
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單位:萬元 |
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項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
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欄次 |
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合計 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設(shè)施 |
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…… |
…… |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
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第三部分 ??清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
(一)年度收入總體情況
清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年度總收入4812.22萬元,其中本年收入1221.81萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入1221.81萬元,比上年決算數(shù)增加728.18萬元,增長147.52?%。主要原因:一般行政管理事務(wù)收入增加。
2.上級補(bǔ)助收入73.54萬元,比上年決算數(shù)減少482.14萬元,下降86.77?%。主要原因:行政運行收入減少。
3.事業(yè)收入2149.96萬元,比上年決算數(shù)減少2214.34萬元,下降51%。主要原因:成立集團(tuán)公司,將經(jīng)營性業(yè)務(wù)逐漸過渡到集團(tuán)公司,預(yù)計明年主營收入繼續(xù)減少。
4.經(jīng)營收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。主要原因:無
5.其他收入1366.9萬元,比上年決算數(shù)增加1366.9萬元,增長100?%。主要原因:投資收益增加。
(二)年度支出總體情況
清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年度總支出4812.22萬元,其中本年支出1221.81萬元。具體情況如下:
1.?一般公共服務(wù)(類)支出4667.33萬元,主要用于行政運行及一般行政管理事務(wù),比上年決算數(shù)減少719.67萬元,下降13%,主要原因是一般行政管理事務(wù)中的辦公費用支出減少。
2.教育(類)支出0萬元。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年度財政撥款收入合計1221.81萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1221.81萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加709.94萬元,增長139%;主要原因是項目撥款追加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是無。
(二)2016年度財政撥款支出說明
清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年度財政撥款支出合計1221.81萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1221.81萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加709.94萬元,增長139%;主要原因是項目支出增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;主要原因是無。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)支出4667.33萬元,主要用于行政運行及一般行政管理事務(wù)。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)廣播電視臺2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的 0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為公益二類財政差額撥款事業(yè)單位,財政全年撥款僅用于部分人員經(jīng)費,其他支出均由我單位自籌,所以不存在以上財政撥款支出。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0?%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少(增加)0?萬元,下降(增長)0?%;公務(wù)接待費支出決算減少(增加) 0萬元,下降(增長)0?%。因公出國(境)費支出、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出的主要原因是本單位為公益二類財政差額撥款事業(yè)單位,財政全年撥款僅用于部分人員經(jīng)費,其他支出均由我單位自籌,所以財政撥款支出為零。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0?個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加XX會議支出 0萬元,主要用于……;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,主要用于……;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元,主要用于……。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,主要包括……;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出0萬元,2016年局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為0?輛,主要用于……。
3.公務(wù)接待費支出 0?萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……。2016年,局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團(tuán)組 0個,來訪外賓 0人次,主要包括……;發(fā)生國內(nèi)接待0次,接待人數(shù)共0?人。主要包括……。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4667.33萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年減少719.67萬元,降低13%。主要原因是:一般行政管理事務(wù)中的辦公費用支出減少。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1685.11萬元,其中:政府采購貨物支出1309.4萬元、政府采購工程支出25.71萬元、政府采購服務(wù)支出350萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,一般公務(wù)用車20輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
????1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到0%。
組織對“XXXX”等0個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想,達(dá)到了或未達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
組織對XX個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想,達(dá)到了或未達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。我部門在部門決算中增加了XXX及XXX項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),XXX項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是……;二是……。下一步改進(jìn)措施:一是……;二是……。XXX項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是……;二是……。下一步改進(jìn)措施:一是……;二是……(在公開項目自評結(jié)果的同時,需公開《項目支出績效自評表》)。
3.重點項目績效評價報告(如有)。主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由當(dāng)?shù)?/font>人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告(部門要根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密條款審核)。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況,在征求本級財政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開)。
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第四部分 ?名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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